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開展內(nèi)部審計(jì)又有何重要意義呢
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更新時(shí)間:2020/3/30 16:14:34
開展內(nèi)部審計(jì)又有何重要意義呢
當(dāng)前,企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期間經(jīng)常會(huì)遇到需要開展審計(jì)工作并提供專業(yè)審計(jì)報(bào)告的情況,而審計(jì)有內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的區(qū)分
開展內(nèi)部審計(jì)又有何重要意義呢
當(dāng)前,企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期間經(jīng)常會(huì)遇到需要開展審計(jì)工作并提供專業(yè)審計(jì)報(bào)告的情況,而審計(jì)有內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的區(qū)分。其中,外部審計(jì)主要是指由國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)或社會(huì)上第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)開展的審計(jì)。那么,什么是內(nèi)部審計(jì)呢?開展內(nèi)部審計(jì)又有何重要意義呢?接下來,烏魯木齊財(cái)務(wù)公司將對(duì)此進(jìn)行具體回答。什么是內(nèi)部審計(jì)?有何重要意義?
1、什么是內(nèi)部審計(jì)?所謂內(nèi)部審計(jì),其一般是指由部門、單位內(nèi)部專職審計(jì)人員進(jìn)行的審計(jì),目的在于幫助部門、單位的管理人員實(shí)行最有效的管理。而且,內(nèi)部審計(jì)不僅是部門、單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理的重要組成部分,同時(shí)也可以為外部審計(jì)工作地開展提供相關(guān)依據(jù)。 此外,對(duì)于內(nèi)部審計(jì)來說,其還具有以下特點(diǎn): (1)審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員都設(shè)在各單位內(nèi)部。 (2)審計(jì)的內(nèi)容更側(cè)重于經(jīng)營(yíng)過程中是否有效開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、單位各項(xiàng)制度是否得到遵守與執(zhí)行等。 (3)服務(wù)的內(nèi)向性和相對(duì)的獨(dú)立性。 (4)審計(jì)結(jié)果的客觀性和公正性較低,并且以建議性意見為主。
2、內(nèi)部審計(jì)有何重要意義?從當(dāng)前企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)所具備的積極作用來看,內(nèi)部審計(jì)意義主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)強(qiáng)化單位內(nèi)部管理。內(nèi)部審計(jì)可以對(duì)單位內(nèi)部的會(huì)計(jì)部門工作進(jìn)行監(jiān)督,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、糾正錯(cuò)誤,從而提高企業(yè)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、可靠性。同時(shí),內(nèi)部審計(jì)也可以堵塞管理漏洞,幫助單位減少損失,保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整,因此有助于強(qiáng)化單位內(nèi)部管理控制制度。(2)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)作為企業(yè)內(nèi)部的一個(gè)職能部門,十分熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。因此,通過內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施,可對(duì)企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提供經(jīng)濟(jì)效益等方面起到積極的促進(jìn)作用。(3)鑒證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。內(nèi)部審計(jì)是基于受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的需要而產(chǎn)生和發(fā)展起來的。隨著企業(yè)單位規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次的增多,對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核和評(píng)價(jià)是現(xiàn)代管理不可缺少的組成部分。而通過內(nèi)部審計(jì),可以對(duì)各部門活動(dòng)作出客觀、公正的評(píng)價(jià),進(jìn)而起到鑒證的作用。
多年來的我們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)形成了良好的用戶口碑并深受廣大消費(fèi)者的一致好評(píng)!如果你喜歡烏魯木齊代辦執(zhí)照的話,那么可以拿起手中的電話聯(lián)系我們,我們一定為你服務(wù)到底!
當(dāng)前,企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期間經(jīng)常會(huì)遇到需要開展審計(jì)工作并提供專業(yè)審計(jì)報(bào)告的情況,而審計(jì)有內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的區(qū)分。其中,外部審計(jì)主要是指由國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)或社會(huì)上第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)開展的審計(jì)。那么,什么是內(nèi)部審計(jì)呢?開展內(nèi)部審計(jì)又有何重要意義呢?接下來,烏魯木齊財(cái)務(wù)公司將對(duì)此進(jìn)行具體回答。什么是內(nèi)部審計(jì)?有何重要意義?
1、什么是內(nèi)部審計(jì)?所謂內(nèi)部審計(jì),其一般是指由部門、單位內(nèi)部專職審計(jì)人員進(jìn)行的審計(jì),目的在于幫助部門、單位的管理人員實(shí)行最有效的管理。而且,內(nèi)部審計(jì)不僅是部門、單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理的重要組成部分,同時(shí)也可以為外部審計(jì)工作地開展提供相關(guān)依據(jù)。 此外,對(duì)于內(nèi)部審計(jì)來說,其還具有以下特點(diǎn): (1)審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員都設(shè)在各單位內(nèi)部。 (2)審計(jì)的內(nèi)容更側(cè)重于經(jīng)營(yíng)過程中是否有效開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、單位各項(xiàng)制度是否得到遵守與執(zhí)行等。 (3)服務(wù)的內(nèi)向性和相對(duì)的獨(dú)立性。 (4)審計(jì)結(jié)果的客觀性和公正性較低,并且以建議性意見為主。
2、內(nèi)部審計(jì)有何重要意義?從當(dāng)前企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)所具備的積極作用來看,內(nèi)部審計(jì)意義主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)強(qiáng)化單位內(nèi)部管理。內(nèi)部審計(jì)可以對(duì)單位內(nèi)部的會(huì)計(jì)部門工作進(jìn)行監(jiān)督,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、糾正錯(cuò)誤,從而提高企業(yè)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、可靠性。同時(shí),內(nèi)部審計(jì)也可以堵塞管理漏洞,幫助單位減少損失,保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整,因此有助于強(qiáng)化單位內(nèi)部管理控制制度。(2)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)作為企業(yè)內(nèi)部的一個(gè)職能部門,十分熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。因此,通過內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施,可對(duì)企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提供經(jīng)濟(jì)效益等方面起到積極的促進(jìn)作用。(3)鑒證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。內(nèi)部審計(jì)是基于受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的需要而產(chǎn)生和發(fā)展起來的。隨著企業(yè)單位規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次的增多,對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核和評(píng)價(jià)是現(xiàn)代管理不可缺少的組成部分。而通過內(nèi)部審計(jì),可以對(duì)各部門活動(dòng)作出客觀、公正的評(píng)價(jià),進(jìn)而起到鑒證的作用。
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